Aufräumen der Verwirrung über Use Taxes

Wie unterscheiden sich die Steuern von den Verkaufssteuern?

Geschäftsinhaber in Staaten, die Steuern verwenden, können über diese Steuern verwirrt sein. Hier erfahren Sie, wie Sie den Unterschied zwischen Umsatzsteuer und Nutzungssteuer ausgleichen können.

Wie sich eine Verbrauchssteuer von einer Umsatzsteuer unterscheidet

Auf den Verkauf von körperlichem persönlichem Eigentum wird eine Umsatzsteuer erhoben, während eine Nutzungssteuer eine Art Verbrauchssteuer darstellt . Die Nutzungssteuer wird bei der ersten Verwendung dieses Grundstücks in einem Staat erhoben. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie kaufen ein Geschäftsauto in Oregon (das keine Umsatzsteuer hat) und fahren es über den Columbia River nach Washington (die Umsatzsteuer hat).

Der Staat Washington sagt, dass Sie Steuern für dieses Auto bezahlen müssen, sobald Sie über die Grenze kommen, weil Sie es dann in Washington benutzt haben. Wie weiß der Staat Washington, dass Sie Steuern zahlen müssen? Sie registrieren das Auto in Washington.

Welche Steuer wird erhoben?

Wie oben erwähnt, unterliegen fast alle persönlichen Gegenstände der Steuerpflicht. Einige Staaten verlangen Steuern auf Weiterverkauf. Andere Staaten erheben eine Steuer auf Unternehmen, die Gegenstände aus dem Inventar für eine steuerpflichtige Nutzung entnehmen.

Bei Einkäufen, bei denen die Umsatzsteuer niedriger ist als die Umsatzsteuer in einem anderen Staat, können auch Steuern für die Nutzung erforderlich sein. Wenn zum Beispiel die Umsatzsteuer in Staat A (wo der Kauf getätigt wurde) 6,25% und die Umsatzsteuer in Staat B (wo der Käufer lebt und die Artikel verwendet) 7,25% beträgt, kann die zusätzliche 1% erforderlich sein an Staat B gezahlt

Washington hat eine Liste von Geschäftsartikeln, die möglicherweise versteuert werden, wenn für sie keine Umsatzsteuer gezahlt wurde:

Was ist, wenn ein Artikel von der Umsatzsteuer befreit ist?

Laut Investopedia "wäre der Kauf versteuert worden, wenn er im Wohnsitzstaat des Käufers getätigt worden wäre, wäre die Steuer fällig." Im obigen Beispiel würde also ein Auto, das in Washington gekauft wurde, der Steuer unterliegen. Aber wenn ein Artikel in Washington von der Umsatzsteuer befreit ist, ist es auch von der Verbrauchssteuer befreit.

Der Zweck einer Nutzungssteuer

Wie bei dem obigen Szenario in Washington / Oregon wurden von den Staaten Steuerbefreiungen auferlegt, um verlorene Einnahmen von Personen zurückzugewinnen, die großvolumige Artikel in einem Staat ohne Mehrwertsteuer kaufen und dann den Artikel in einem Staat mit Mehrwertsteuer verwenden. Aus dem gleichen Grund können auch Steuern auf Internetverkäufe erhoben werden .

Sind sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen zur Zahlung von Steuern verpflichtet?

Ja, für die Nutzung von körperlichem Eigentum werden Steuern erhoben. Unternehmen tragen den größeren Teil dieser Steuern, weil sie höherpreisige Artikel und mehr davon kaufen. Eine Familie könnte ein oder zwei Autos kaufen, während ein Unternehmen ein Dutzend für den Verkauf durch Verkäufer kaufen könnte.

Welche Staaten haben Steuern?

Von den US-Bundesstaaten haben 45 Staaten Steuern. Die meisten, wie Washington und Massachusetts, haben sowohl Umsatzsteuern als auch Steuern. Wenn ein Verbraucher eine Umsatzsteuer für einen Artikel zahlt, ist keine Nutzungssteuer fällig.

In fünf Bundesstaaten - Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire und Oregon - werden keine Steuern erhoben oder erhoben, aber einzelne Gemeinden können diese Steuern erheben, und einige dieser Staaten erheben Steuern auf bestimmte Güter. Montana Abgaben verwenden Steuern auf Unterkünfte, Campingplätze und andere Unterkünfte. New Hampshire erhebt Steuern auf Restaurantmahlzeiten, Zimmerbelegungen und Kfz-Vermietungen.

Steuern Steuern für Leasing anwenden?

Einige Leasingverhältnisse (insbesondere Kfz-Leasing) sind wie ein Kauf, und es können Nutzungssteuern anfallen. Tonya Moreno sagt: "Die meisten, wenn nicht alle, Staaten betrachten Leasing von materiellem Eigentum als steuerbare Verkäufe." Apartment-Leases zählen normalerweise nicht zu den Verkaufssteuern, aber Hotels tun dies normalerweise. Erkundigen Sie sich bei der Umsatzabteilung Ihres Bundesstaates nach Einzelheiten.

Wie Steuern verwenden sind erzwungen und gesammelt

Es gibt keine Anforderung, dass ein Einzelhändler in einem Staat ohne Umsatzsteuer verpflichtet ist, Umsatzsteuer auf Verkäufe außerhalb des Staates zu erheben.

Wenn ein Kunde, der ein Auto in Oregon kauft, eine Adresse in Washington hat, wurde keine Umsatzsteuer erhoben. Wenn das persönliche Eigentum in irgendeiner Weise registriert ist (wie eine Registrierung für ein Auto), kann diese Registrierung verwendet werden, um Steuerzahlungen zu überprüfen.

Einige Bundesstaaten, einschließlich Minnesota , enthalten eine Position zu staatlichen Einkommenssteuererklärungen, in der um die freiwillige Meldung von Gegenständen gebeten wird, für die Steuern erhoben werden.

Das Streamlined Sales Tax Project, eine Kooperative unter 44 US-Staaten, hat eine Vereinbarung, die viele dieser Staaten unterzeichnet oder verbündet haben. Das Abkommen ermutigt Staaten, zusammenzuarbeiten, um Umsätze zu sammeln und Steuern zu verwenden.

Weitere Informationen zu Steuern verwenden

Biztaxfilings.com hat Verkaufs- und Steuerinformationen für jeden Staat.

Verwenden Sie diese Websites für jede staatliche Steuerbehörde.