Ihr monatlicher Gewerbesteuerkalender

Sie sind beschäftigt und arbeiten hart an Ihrem Geschäft. Sie haben keine Zeit, sich an Steuerfälligkeitsdaten zu erinnern. Dieser Kalender gibt Ihnen einen Überblick über die in jedem Monat fälligen Unternehmenssteuern. Einige Monate haben mehr Aktivität als andere. Vor allem der Januar ist beschäftigt, die jährlichen Lohn- und Steuerberichte sollen bis Ende Januar verteilt und eingereicht werden.

Ich habe die gängigsten Gewerbesteuern - Einkommensteuerzahlungen, geschätzte Steuerzahlungen, Lohnsteuern und Arbeitslosensteuern - aufgenommen.

Daten ändern sich jedes Jahr

Während die allgemeinen Fälligkeitsdaten für verschiedene Arten von Steuern von der IRS und anderen Agenturen festgelegt werden, können die Daten für ein bestimmtes Jahr variieren, wenn das Fälligkeitsdatum auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt. Die IRS-Regel besagt, dass, wenn ein Steuerfälligkeitsdatum auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, das Fälligkeitsdatum der nächste Geschäftstag ist. Ein Steuerfälligkeitsdatum von Sonntag, dem 15. April, würde also auf Montag, den 16. April dieses Jahres, verschoben werden.

Payroll Steuern - monatliche Zahlungen vs halbwöchentliche Zahlungen

Dieser Kalender zeigt das monatliche Einzahlungsdatum für Lohnsteuer. Wenn Sie eine große Gehaltsliste haben, müssen Sie Lohnsteuereinzahlungen gemäß der halbwöchentlichen Einzahlungsregel vornehmen; Die halbwöchentlichen Einzahlungstermine werden in diesem Kalender nicht angezeigt. Wenn Sie nicht sicher sind, wann Sie Lohnsteuereinzahlungen vornehmen müssen, lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie Ihren Lohnsteuereinzahlungsplan festlegen .

Dieser Artikel enthält die aktuellsten Informationen zu Steuerfälligkeitsdaten für jeden Monat des aktuellen Steuerjahres.

Das Steuerjahr ist das Jahr, in dem die Steuern berechnet werden, nicht das Jahr, in dem sie bezahlt werden.

Steuerfälligkeit im Januar

Betriebs- und Einkommensteuer:

15. Januar 2018 - Vierte Rate geschätzter Steuern fällig . Wenn Sie die geschätzten Steuern zahlen, ist die letzte geschätzte Steuer für das vorangegangene Jahr fällig.

Lohnsteuer:

Januar 15, 2018 - Wenn Sie monatlich Lohnsteuereinzahlungen tätigen, ist Ihre Lohnsteuerzahlung für Dezember fällig.

31. Januar 2018 - Hinterlegung der Bundessteuer (FUTA) Steuern bis Dezember. Wenn Sie für das Quartal, das am 31. Dezember endet, mehr als $ 500 oder mehr an FUTA-Steuern schulden, müssen Sie die geschuldeten Steuern bis zum 31. Januar hinterlegen.

31. Januar - Geben Sie den Angestellten und Nicht-Angestellten die Lohn- und Steuerberichte des vorherigen Jahres. Bis Ende Januar müssen Sie allen Mitarbeitern das Formular W-2 zur Verfügung stellen, das ihre Einnahmen, Sozialversicherungs- und Medicare-Einnahmen und andere Informationen für das vorherige Kalenderjahr enthält. Sie müssen auch unabhängigen Unternehmern das Formular 1099-MISC vorlegen, das die im vergangenen Kalenderjahr geleisteten Zahlungen anzeigt , wenn Sie im Laufe des Jahres 600 USD oder mehr gezahlt haben.

31. Januar 2018 - Datei Bundesarbeitslosigkeitssteuerformular (FUTA) Formular 940 für das Vorjahr. Formular 940 ist die jährliche Rückerstattungssteuer (FUTA), die dem IRS bis Ende Januar vorgelegt werden muss. Wenn Sie alle erforderlichen Zahlungen bis zum Fälligkeitstermin vollständig geleistet haben, haben Sie weitere 10 Tage Zeit, um dieses Formular (bis zum 10. Februar) einzureichen.

31. Januar 2018 - Dateiform 941 - Vierteljährliche Steuererklärung des Arbeitgebers. Wenn Sie alle erforderlichen Zahlungen bis zum Fälligkeitstermin vollständig geleistet haben, haben Sie weitere 10 Tage Zeit, um dieses Formular (bis zum 10. Februar) einzureichen.

31. Januar 2018 - Sie müssen W-2-Formulare bei der Sozialversicherungsverwaltung einreichen. Wenn Sie diese Formulare online einreichen, müssen Sie kein W-3-Übermittlungsformular angeben.

31. Januar 2018 - Beginnend mit dem Steuerjahr 2016 (Einreichung im Jahr 2017) müssen Sie 1096-Formulare zusammen mit allen 1099-MISC- Formularen an den IRS übermitteln. Bis zum 28. Februar müssen Sie das Formblatt 1096 für alle unabhängigen Auftragnehmer zusammen mit allen Formularen 1099-MISC an die Sozialversicherungsverwaltung übermitteln. Wenn Sie 1099-Formulare elektronisch übermitteln, müssen Sie das Formular 1096 nicht einfügen.

Fälligkeitstermine im Februar

15. Februar 2018 - Wenn Sie monatlich Lohnsteuereinzahlungen tätigen, ist Ihre Lohnsteuervorauszahlung für Januar fällig.

Fälligkeitstermine im März

15. März 2018 - Wenn Sie monatlich Lohnsteuereinzahlungen tätigen, ist Ihre Lohnsteuerzahlung für Februar fällig.

15. März 2018 - S Körperschaftsteuer Steuererklärungen auf Formular 1120-S sind fällig. Alle S-Unternehmen haben einen 31. Dezember Ende, so dass die Einkommensteuererklärungen am 15. März fällig sind.

15. März 2018 - Partnerschaften müssen bis zu diesem Datum Steuererklärungen auf Formblatt 1065 einreichen.

Steuerfälligkeitsdaten im April

Geschäfts- und Einkommensteuer:

17. April 2018 - File Small Business Schedule C mit Ihrer persönlichen Steuererklärung. Schedule C ist das Gewinn- und Verlustformular für Unternehmen, das mit Ihren persönlichen Einkommensteuern auf Formular 1040 eingereicht werden muss. Ihr Schedule C-Nettoeinkommen ist in Ihren anderen Einkommensquellen enthalten, um Ihr steuerpflichtiges Einkommen zu bestimmen. Einzelunternehmen und Einzelmitglieder LLC's Filialsteuer auf Schedule C. (15. April 2018 ist ein Sonntag, und Montag, 16. April ist ein Feiertag im District of Columbia).

17. April 2018 - Unternehmen müssen Formular 1120 Körperschaftsteuererklärung einreichen . Wenn Ihr Unternehmen ein Kalenderjahr hat, ist Ihre Körperschaftsteuererklärung am 15. April fällig. Wenn Sie eine Verlängerung beantragen möchten, ist sie an diesem Datum fällig, wenn Sie das IRS-Formular 7004 verwenden.

17. April 2018 - Erste Ratenzahlung fällig . Wenn Sie geschätzte Steuern zahlen, ist die erste Rate der geschätzten Steuern für das laufende Jahr fällig.

17. April 2018 - Wenn Sie einen Antrag auf Verlängerung Ihrer persönlichen, Partnerschafts- oder LLC-Steuererklärung einreichen möchten, muss dieser bis zu diesem Datum eingereicht werden. Sie müssen an diesem Tag auch Steuern zahlen. Unternehmen erhalten eine automatische Verlängerung, erhalten jedoch keine Zahlungserweiterung.

Lohnsteuer:

17. April 2018 - Wenn Sie monatlich Lohnsteuereinzahlungen tätigen, ist Ihre Lohnsteuervorauszahlung für März fällig.

30. April 2018 - Dateiform 941 - Vierteljährliche Steuererklärung des Arbeitgebers. Wenn Sie alle erforderlichen Zahlungen bis zum Fälligkeitstermin vollständig geleistet haben, haben Sie weitere 10 Tage Zeit, um dieses Formular (bis zum 10. Februar) einzureichen.

Mai fällige Fälligkeitsdaten

15. Mai 2018 - Wenn Sie monatlich Lohnsteuereinzahlungen vornehmen, ist Ihre Lohnsteuervorauszahlung für April fällig.

Steuerfälligkeit im Juni

15. Juni 2018 - Wenn Sie monatlich Lohnsteuereinzahlungen tätigen, ist Ihre Lohnsteuerzahlung für Mai fällig.

15. Juni 2018 - Zweite Ratenzahlung fällig . Wenn Sie geschätzte Steuern zahlen, ist die zweite Rate der geschätzten Steuern für das laufende Jahr fällig.

Fälligkeitstermine im Juli

16. Juli 2018 - Wenn Sie monatliche Lohnsteuereinzahlungen tätigen, ist Ihre Lohnsteuervorauszahlung für Juni fällig.

15. Juli 2018 - Die FUTA-Steuern für größere Arbeitgeber werden Ende Juli fällig. Wenn Ihre FUTA-Steuerpflicht in einem Quartal mehr als 500 US-Dollar beträgt, müssen Sie bis zum letzten Tag des Monats nach Ende des Quartals eine Anzahlung leisten.

31. Juli 2018 - Dateiform 941 - Vierteljährliche Steuererklärung des Arbeitgebers. Wenn Sie alle erforderlichen Zahlungen bis zum Fälligkeitstermin vollständig geleistet haben, haben Sie weitere 10 Tage Zeit, um dieses Formular (bis zum 10. Februar) einzureichen.

Fälligkeitstermine im August

15. August 2018 - Wenn Sie monatlich Lohnsteuereinzahlungen tätigen, ist Ihre Lohnsteuerzahlung für Juli fällig.

Fälligkeitstermine im September

17. September 2018 - Wenn Sie monatliche Lohnsteuereinzahlungen tätigen, ist Ihre Lohnsteuervorauszahlung für August fällig.

17. September 2018 - Dritte Rate der veranschlagten Steuern fällig . Wenn Sie die geschätzten Steuern zahlen, ist die dritte Rate der geschätzten Steuern für das laufende Jahr fällig.

17. September 2018 - Wenn Sie Ihre Partnerschaft oder S Körperschaftsteuererklärung verlängert haben, ist die Rückkehr an diesem Datum fällig.

Steuerfälligkeit im Oktober

15. Oktober 2018 - Wenn Sie monatliche Lohnsteuereinzahlungen tätigen, ist Ihre Lohnsteuervorauszahlung für September fällig.

15. Oktober 2018 - Zeitplan C, zusammen mit persönlichen Steuererklärungen erweitert, ist fällig am 15. Oktober.

15. September 2018 - Korporationssteuererstattungsverlängerung fällig (gültig ab dem Anmeldejahr 2017).

31. Oktober 2018 - Dateiform 941 - Vierteljährliche Steuererklärung des Arbeitgebers. Wenn Sie alle erforderlichen Zahlungen bis zum Fälligkeitstermin vollständig geleistet haben, haben Sie weitere 10 Tage Zeit, um dieses Formular (bis zum 10. Februar) einzureichen.

31. Oktober 2018 - Die Steuern für Bundesarbeitslosigkeit (FUTA) für größere Arbeitgeber werden Ende Juli fällig. Wenn Ihre FUTA-Steuerpflicht in einem Quartal mehr als 500 US-Dollar beträgt, müssen Sie bis zum letzten Tag des Monats nach Ende des Quartals eine Anzahlung leisten.

Steuerfälligkeit im November

15. November 2018 - Wenn Sie monatlich Lohnsteuereinzahlungen vornehmen, ist Ihre Lohnsteuervorauszahlung für Oktober fällig.

Steuerfälligkeit im Dezember

15. Dezember 2018 - Wenn Sie monatlich Lohnsteuereinzahlungen tätigen, ist Ihre Lohnsteuervorauszahlung für November fällig.

Die IRS hat einen jährlichen Kalender, der detaillierte Informationen über Steuerfälligkeitsdaten für Unternehmen und selbstständige Personen enthält.