Informationen zur Einreichung von Kleinunternehmen Steuern
Inhaber von Kleinunternehmen, die Unternehmenssteuern als Einzelunternehmen oder Einzelunternehmen beantragen, müssen den Plan C - Gewinn oder Verlust aus dem Geschäft einreichen. Hier sind die Steuerdokumente, die Sie zu Ihrem Steuerbereiter nehmen müssen, um Schedule C zu archivieren. Wenn Sie Ihre eigenen Unternehmen Einkommenssteuern tun wollen, werden Sie diese Informationen benötigen, bevor Sie anfangen, Steuervorbereitungssoftware zu verwenden .
Informationen zu Ihrem Unternehmensnettoeinkommen
Geben Sie Ihrem CPA eine Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) , die Ihren Umsatz oder Ihr Bruttoeinkommen für das Jahr angibt.
Für diese Erklärung benötigen Sie Informationen über alle Einkommensquellen für Ihr Unternehmen, einschließlich aller 1099-MISC- Einnahmen aus der Arbeit als unabhängiger Auftragnehmer. Sie können Retouren und Gutschriften abziehen, die Ihr Geschäftseinkommen verringern. Sie können auch in der Lage sein, uneinbringliche Forderungen abzuschreiben , wenn Ihr Unternehmen die Periodenrechnungsmethode verwendet.
Informationen zur Berechnung der Verkaufskosten
Wenn Ihr Unternehmen Produkte verkauft und Inventuren dieser Produkte führt, müssen Sie die Kosten der verkauften Produkte berechnen. Für diese Berechnung benötigen Sie Informationen zu:
- Anfangsbestand Dies ist der Betrag, den Sie zu Beginn des Jahres im Inventar haben. In den meisten Fällen müssen Sie am Ende des Jahres Inventar aufnehmen , wenn Sie ein
- Arbeitskosten (das sind die Löhne und Gehälter, die Sie an Mitarbeiter zahlen, die in Ihrem Lager- und Versandbereich arbeiten), Materialien, die in Ihren Produkten verwendet werden, und Vorräte für die Vorbereitung von Produkten und den Versand.
- Käufe, wenn Sie Produkte im Großhandel kaufen und im Einzelhandel verkaufen.
- Ending Inventar (am Ende des Jahres). Möglicherweise müssen Sie eine Inventurzählung durchführen , um die Anfangs- und Endbestandsnummern zu erhalten.
Informationen zu Ihren Geschäftsausgaben
Sie müssen eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen, die Ihre Geschäftsausgaben enthalten sollte.
Dies ist eine wichtige Liste, also nehmen Sie sich Zeit und fügen Sie alles hinzu. Je mehr Geschäftsausgaben Sie einschließen, desto niedriger wird Ihre Geschäftseinkommensteuerrechnung sein. Fügen Sie Datensätze für allgemeine monatliche Ausgaben hinzu, z.
- Telefon, Dienstprogramme, Computerausgaben und andere Bürokosten.
- Geschäftsversicherung, einschließlich Versicherung für Ihre Geschäftsimmobilie.
- Lieferungen, einschließlich Bürobedarf.
- Professionelle Gebühren, die Sie bezahlt haben. Sie sollten diesen Personen ein 1099-MISC-Formular senden, wenn Sie im Laufe des Jahres mehr als 600 $ gezahlt haben.
- Zinsen für Kredite, Leasing, Hypotheken und andere Geschäftsschulden
- Mahlzeiten und Bewirtungskosten . Sie können nur 50% dieser Ausgaben abziehen.
- Kleingeld - diese kleinen monatlichen Ausgaben können sich summieren. Diese Kosten beinhalten Mautgebühren und Parkgebühren, Mahlzeiten im Büro sowie verschiedene Reise- und Bürokosten.
- Sonstige Ausgaben. Einige Ausgaben sind schwer in eine Steuererklärung einzuordnen. Es gibt einen Platz für verschiedene Ausgaben auf Ihrer Gewerbesteuererklärung, also zögern Sie nicht, alle diese schwer zu kategorisierenden Artikel aufzunehmen.
Stellen Sie sicher, dass Sie Aufzeichnungen für alle diese Ausgaben haben. Sie müssen nicht die Datensätze mit Ihrer Steuererklärung vorlegen, aber Sie müssen sie zu Ihrem Steuerberater zeigen und bereit sein, sie dem IRS zu zeigen, falls Ihre Gewerbesteuererklärung geprüft wird.
Informationen zu Geschäftsreisen und Fahrkosten
Wenn Sie für geschäftliche Zwecke fahren, benötigen Sie Aufzeichnungen, um den Geschäftszweck für Reisen zu zeigen, und Sie benötigen möglicherweise tatsächliche Fahrtkosten, wenn dies die Methode ist, die zur Berechnung der Fahrkosten verwendet wird. (Die andere Berechnungsmethode ist die Verwendung eines Standard-Meilenabzugs.) Sie und Ihr Steuervorbereiter möchten vielleicht den Standardabzug mit den tatsächlichen Ausgaben vergleichen, um zu sehen, welches Ihnen mehr Steuerabzug einbringt.
Wenn Sie geschäftlich oder auf Geschäftsreise waren, benötigen Sie Informationen über den Geschäftszweck dieser Reisen und Details zu Ausgaben, einschließlich Flugkosten, Hotels und Mahlzeiten.
Informationen zur geschäftlichen Nutzung Ihres Hauses, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten
Sie benötigen Informationen zum Formular 8829 , um die geschäftliche Nutzung Ihres Hauses zu begründen, einschließlich:
- Berechnung des Prozentsatzes Ihrer Home-Square-Footage, die für die "normale und exklusive" Nutzung durch Ihr Unternehmen vorgesehen ist
- Höhe Ihrer Haushypothekenzinsen, Grundsteuer und Hausratversicherung
- Hauskosten wie Versorgungsunternehmen, Miete und Reparaturen und Wartung
- Und Informationen über den Wert Ihres Hauses für Abschreibungszwecke.
Informationen über Ihr Geschäftsvermögen
Sie müssen Informationen zu Ihren Geschäftsaktivitätsdatensätzen, einschließlich Geschäftsfahrzeugen, für Abschreibungszwecke bereitstellen.
Übernehmen Sie alle diese Informationen Ihrem CPA, Ihrem eingeschriebenen Agenten oder einer anderen Art von Steuervorbereiter, oder verwenden Sie Gewerbesteuer-Software , um Ihre Rücksendung vorzubereiten.