9 Gewerbesteuerabzüge mit Vorsicht zu nehmen

Als Unternehmer können Sie alle legitimen Geschäftskosten als Steuerabzug geltend machen, um Ihre Gewerbesteuer zu reduzieren. Aber einige Unternehmenssteuerabzüge sind leichter zu ermitteln als andere.

Zum Beispiel ist es ziemlich einfach, einen Abzug für die Kosten von Lieferungen zu machen, und Abzug und Interesse an Geschäftskäufen ist ziemlich einfach zu berechnen.

Einige Tricky Business Tax Expenses zum Abzug

Aber für andere Geschäftsausgaben ist es nicht einfach herauszufinden, was abzugsfähig ist und was nicht.

Daher diese Liste von 7 Geschäftsausgaben, die Sie vorsichtig sein sollten. Dies bedeutet nicht, dass es sich nicht um legitime Geschäftsausgaben handelt, aber diese Ausgaben sind auf dieser Liste, weil der Abzug begrenzt sein könnte, oder ein Audit-Trigger, oder einfach nur kompliziert zu berechnen.

Abzüge für Geschäftsausgaben nachweisen

Erstens, ein allgemeiner Vorbehalt für Unternehmer: Die häufigste Art und Weise, die die IRS Gewerbesteuerzahler bei der Prüfung erhält, ist für die fehlenden Dokumente, um Abzüge zu beweisen. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Geschäftsdaten verfügen, die Sie benötigen.

Hier ist die Liste der zu erwartenden Gewerbesteuerabzüge:

1. Geschäftstreibungskosten

Der Abzug der Kosten für die Nutzung Ihres Autos oder des Dienstwagens für das Geschäftsfahren ist sowohl kompliziert als auch eine rote Fahne des Audits.

Erstens, um Ausgaben für die geschäftliche Nutzung Ihres Autos abzuziehen, müssen Sie mindestens 50% der Zeit für geschäftliche Zwecke fahren. Dann MÜSSEN Sie in der Lage sein, hervorragende Aufzeichnungen zu jeder Zeit zu zeigen, um den Geschäftszweck für alle Geschäftsfahrkosten zu beweisen, unabhängig davon, ob Sie die Standardfahrkosten oder die tatsächlichen Ausgaben übernehmen.

2. Home Business Space Abzüge

Das IRS betrachtet sorgfältig Versuche, einen Abzug für einen Hauptgeschäftsraum zu beanspruchen . Insbesondere möchte der IRS sicher sein, dass der Raum NUR für geschäftliche Zwecke genutzt wird. Selbst ein einmaliger persönlicher Gebrauch kann den Abzug negieren. Zweitens, seien Sie vorsichtig, wenn Sie nur den tatsächlichen Platzbedarf für das Geschäft abziehen und sicherstellen, dass Sie nichts Persönliches in diesem Bereich haben.

Das IRS kann zu Ihnen nach Hause kommen und überprüfen.

3. Mitarbeiter Geschenke, Boni und Auszeichnungen

Dies klingt wie ein Kinderspiel - alle Arten von Mitarbeiter Geschenke, Prämien und Boni sollten für Sie absetzbar sein - lohnende Mitarbeiter ist sicherlich eine zulässige Geschäftsausgaben. Einige dieser Gegenstände sind jedoch begrenzt (zum Beispiel Geschenke müssen klein sein), und Sie müssen auch bedenken, dass einige davon (beispielsweise Boni) für den Arbeitnehmer steuerpflichtig sind. Es gibt viele Dinge, über die man nachdenken muss, bevor man ausgeht und etwas für die Angestellten kauft.

4. Beiträge an Clubs und Organisationen

Geschäftsinhaber sollten sich Clubs anschließen können, um sich zu vernetzen und mit anderen Unternehmen in ähnlichen Berufen zusammenzuarbeiten. Aber nicht alle Clubgebühren sind abzugsfähig - vergessen Sie zum Beispiel den Golfclub, auch wenn Sie während des Kurses Geschäfte machen. Und einige Clubbeiträge und Ausgaben sind streng verboten, wie politische Organisationen.

5. Geschäftsreisekosten

Ähnlich wie Ausgaben für Geschäftsfahrten sind Geschäftsreisekosten sowohl begrenzt als auch begrenzt. Können Sie die Kosten für die Reise Ihres Ehepartners auf eine Geschäftsreise abziehen? Es hängt von mehreren Faktoren ab. Können Sie die Reisekosten von zu Hause abziehen? Was ist mit Reisen nach Übersee? Ja, es ist kompliziert.

6. Mahlzeiten und Unterhaltung

Es ist lange her, dass Essens- und Bewirtungskosten vollständig abzugsfähig waren. Jetzt sind Sie auf 50% der zulässigen Ausgaben beschränkt. Und was ist mit Unterhaltung für Werbezwecke? (Das ist abzugsfähig, wenn Sie herausfinden können, was "Werbung" bedeutet). Und einige Unterhaltungskosten sind abzugsfähig, während andere nicht.

7. Abschreibungen auf Betriebsvermögen

Dies ist wahrscheinlich der komplizierteste Gewerbesteuerabzug. Die Gesetze ändern sich ständig, und die Grenzen und Beschränkungen der beschleunigten Abschreibung ändern sich jedes Jahr. Als Folge des PATH-Gesetzes von 2015 haben sich die Beträge für Abzüge und Bonusabwertungen nach § 179 etwas stabilisiert. Das bedeutet, dass Sie und Ihr Steuerberater eine Steuerplanung vornehmen können. Aber Sie brauchen die Hilfe von jemandem, der mit den Details der Abschreibung vertraut ist; Es ist schwierig, glaube mir.

8. Spenden an die Nächstenliebe

Unternehmen können Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen abziehen. Für alle anderen Geschäftsarten sind Spenden nur durch Ihre persönliche Steuererklärung abzugsfähig.

9. Kauf eines Computers

Computer sind legitime Geschäftskäufe, aber sie haben zwei Probleme: (1) Ein Laptop-Computer gilt als gelistete Eigenschaft , und Sie müssen gute Aufzeichnungen führen, um geschäftliche Nutzung zu rechtfertigen. (2) Ein Computer wird auch als Kapitalvermögen betrachtet und seine Kosten können im Laufe der Zeit abgeschrieben werden. Ein Teil der Kosten kann jedes Jahr abgezogen werden.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Artikel dienen nicht der steuerlichen oder rechtlichen Beratung. Steuern und Vorschriften ändern sich häufig und jede Geschäftssituation ist einzigartig. Besprechen Sie mögliche Steuerabzüge mit Ihrem Steuerberater.